为加强干部监督管理、规范内控管理、实现内部审计“全覆盖”,近日,集团召开2022年部分子公司主要负责人任期经济责任审计进点会,集团财务总监惠鹏出席会议。
会议传达了对部分子公司主要负责人开展任期经济责任审计的通知;被审计单位主要负责同志就任职以来履行经济责任情况作了述职报告并作表态发言。
会议强调
一是提高政治站位,充分认识内审工作重要性。强化内审工作,是坚持从严治党的内在要求,是集团健康发展的迫切需要,是干事创业的有力保障。
二是明确审计重点,建立健全整改长效机制。“找病根、出药方、抓整改”,切实发挥“治已病、防未病”的作用。
三是严肃审计纪律,确保内审工作取得实效。切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。